紧急通知:亚马逊卖家需在10月31日前完成税务数据报送
2025年10月13日,亚马逊官方发布公告,明确要求于10月31日前向中国税务机关报送平台上的中国卖家信息,包括销售数据、收入金额等。这一举措旨在配合中国跨境税务监管政策的实施,标志着对跨境电商税务合规性的要求进一步提高。
新规背景与影响
随着全球税务透明度标准的推进,中国税务机关逐步加强对跨境收入的监管。亚马逊此次数据报送,意味着卖家的平台经营信息将直接同步至税务部门,此前可能存在的税务规划空间将进一步收紧。对于长期通过境内主体运营的卖家而言,面临的可能不仅是税务合规成本上升,更需应对潜在的税务稽查风险。
卖家应对:主体切换成趋势
新规发布后,大量亚马逊卖家迅速行动,开始将店铺的注册主体由中国大陆公司切换为香港公司。这一操作的核心目的在于利用香港的税制优势:
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低税率环境:香港采用地域来源征税原则,对非本地产生的利润免征利得税,跨境电商业务通常适用;
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税务申报简便:香港公司无需缴纳增值税,且利得税税率最高仅16.5%;
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资金流动自由:香港无外汇管制,便于跨境收款和资金调度。

香港公司注册:合规架构的关键一步
针对卖家的迫切需求,我司推出亚马逊店铺专属解决方案,提供:
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香港公司注册服务:快速完成公司设立,获取商业登记证书及注册证书;
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独立地址服务:提供真实有效的香港经营地址,满足平台审核要求;
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银行开户支持:协助对接香港主流银行,完成公司账户开立。
为何选择香港公司?
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规避数据直接报送:以香港主体运营,亚马逊需向香港税务机关报送数据,而非直接关联中国税务系统;
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维持业务连续性:店铺主体变更后,历史销量、评论等数据可保留,不影响店铺权重;
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长期税务优化:香港与多地签署避免双重征税协定,进一步降低全球税负。
行动建议与时间节点
距离10月31日截止期仅剩不足三周,卖家需尽快启动主体变更流程:
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步骤一:完成香港公司注册,预计耗时3-5个工作日;
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步骤二:向亚马逊提交主体变更申请,同步更新收款账户;
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步骤三:确保新旧主体衔接期间店铺运营不受影响。
亚马逊税务数据报送新规,是跨境电子商务合规化进程中的重要节点。卖家通过切换至香港公司,不仅可应对当前监管要求,更为业务全球化布局奠定基础。我司专业团队已为数千家跨境电商提供架构优化服务,助力卖家在合规框架下实现持续增长。
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